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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0542
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长尾夹 | 50 | 330.0 | 晨光/m g\15mm | 验收通过 | |
| 2 | 美工刀 | 60 | 84.0 | 齐心\180mm | 验收通过 | |
| 3 | 复印纸 | 3200 | 46400.0 | 晨鸣丽雅/chenmingliya\70g | 验收通过 | |
| 4 | 复印纸 | 40 | 520.0 | 响应甲方要求\148*210mm | 验收通过 | |
| 5 | 长尾夹 | 100 | 860.0 | 齐心/comix\25mm | 验收通过 | |
| 6 | 电池 | 600 | 2280.0 | 南孚/nanfu\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 剪刀 | 60 | 180.0 | 响应甲方要求\180mm | 验收通过 | |
| 8 | 洗衣粉 | 32 | 192.0 | 立白\1KG | 验收通过 | |
| 9 | 白板笔 | 36 | 306.0 | 齐心/comix\红色 | 验收通过 | |
| 10 | 印泥 | 24 | 76.8 | 齐心/comix\62mm | 验收通过 | |
| 11 | 回形针 | 100 | 130.0 | 得力/deli\3号 | 验收通过 | |
| 12 | 中性笔 | 120 | 864.0 | 得力/deli\0.5墨蓝 | 验收通过 | |
| 13 | 长尾夹 | 50 | 250.0 | 得力/deli\19mm | 验收通过 | |
| 14 | 电池 | 600 | 2280.0 | 南孚/nanfu\5号 | 验收通过 | |
| 15 | 固体胶 | 60 | 78.0 | 齐心/comix\36g | 验收通过 | |
| 16 | 中性笔 | 60 | 432.0 | 齐心/comix\红色0.5mm | 验收通过 | |
| 17 | 洗手液 | 300 | 2820.0 | 立白/liby\500ml | 验收通过 | |
| 18 | 长尾夹 | 100 | 720.0 | 齐心/comix\32mm | 验收通过 | |
| 19 | 订书针 | 200 | 160.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 20 | 挂钩 | 200 | 400.0 | 响应甲方要求\1.5KG | 验收通过 | |
| 21 | 洗洁精 | 20 | 180.0 | 立白\1.18KG | 验收通过 | |
| 22 | 订书针 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 23 | 印泥 | 50 | 450.0 | 得力/deli\92MM | 验收通过 | |
| 24 | 资料册 | 24 | 168.0 | 齐心/comix\60p | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |