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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262248
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光/M G AGPA4801 陶瓷球珠中性笔 | 晨光/M GAGPA4801 | 支 | 370.00 | 20 | 7400 |
| 2 | 得力 7106 8g透明色ACR固体胶水/胶棒 | 得力/deli7106 | 盒 | 150.00 | 28 | 4200 |
| 3 | 得力 30173 得力同款文具办公白色透明打包快递封箱宽胶带胶纸胶布4.5cm30173胶带1卷胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30173 | 个 | 3000.00 | 7 | 21000 |
| 4 | 天威 PR-TN2225/LT2441H 天威适用兄弟tn-2225粉盒硒鼓 | 天威/PRINT-RITEPR-TN2225/LT2441H | 个 | 60.00 | 145 | 8700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周金玲
联系电话: 189****7120
传真:
地址: ******四路221号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: