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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:玛依拉古丽﹒杰恩斯
项目联系电话:180****4826
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县齐勒乌泽克镇
采购单位联系人和联系方式:贾娜:182****9650
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****97149
采购单位预算编码:121008
三、成交信息
成交日期:2026年3月25日
总成交金额(元):1656 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县古勒巴格街二环内 | 1656.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ADM94519 文件夹 抽杆夹 | 晨光/M G | ADM94519 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 2 | 联想 LT2451H 硒鼓 | 联想/lenovo | LT2451H | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 3 | 迪士比 CK-1106 白色粉笔 | 迪士比/DSB | CK-1106 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 4 | 得力 30419 双面胶带 | 得力/deli | 30419 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
| 5 | 格之格388A 墨粉/碳粉 | 格之格 | 格之格388A | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力18275-05电源插座 | 得力/deli | 18275-05 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 7 | 天章 云彩纸 | 天章/TANGO | 云彩纸 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 7641 胶装本 | 得力/deli | 7641 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 9 | 8K(250mm*180mm) 奖状/证书 | 无品牌 | 8K(250mm*180mm) | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 10 | 老板 851 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板/ROBAM | 851 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 5618 得力/deli 三格收纳A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5618 | 得力/deli | 5618 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 12 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8529 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 13 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 14 | 中性笔 | 得力/deli | 33514 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 15 | 中性笔替芯 | 得力/deli | 33550 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: