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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 PC-W635 多功能插座 插线板 | 齐心/ComixPC-W635 | 个 | 25.00 | 115 | 2875 |
| 2 | 超能 洗洁精 | 超能洗洁精 | 桶 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 3 | 立白 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 立白/Liby洗衣液 | 件 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 4 | 青柚 mk108-1 百洁布 洗碗巾 | 青柚mk108-1 | 包 | 100.00 | 4 | 400 |
| 5 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 箱 | 85.00 | 220 | 18700 |
| 6 | 绿伞 超霸除菌油烟净500g 油污清洁剂 | 绿伞/LS超霸除菌油烟净500g | 瓶 | 56.00 | 25 | 1400 |
| 7 | 齐心 C8001 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 20.00 | 30 | 600 |
| 8 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 200.00 | 4 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴昊
联系电话: 135****8865
传真:
地址: **市**路东2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: