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一、采购人名称: ****办
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 TU100Pro U盘 | 联想/lenovoTU100Pro | 个 | 4.00 | 169 | 676 |
| 2 | 得力 14403 碎纸机 | 得力/deli14403 | 台 | 1.00 | 2100 | 2100 |
| 3 | 得力 M2500DN 激光打印机 | 得力/deliM2500DN | 台 | 2.00 | 1450 | 2900 |
| 4 | 才进 140g 墨粉/碳粉 | 才进CF280A | 支 | 10.00 | 80 | 800 |
| 5 | 绿联 CM138 光驱/刻录/DVD | 绿联/UgreenCM138 | 个 | 1.00 | 230 | 230 |
| 6 | 罗技 MK275 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK275 | 套 | 1.00 | 125 | 125 |
| 7 | 震旦 ADDR-229K 粉盒 /硒鼓 | 震旦/AURORAADDR-229K | 支 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 8 | 绿联 50112 HDMI线 | 绿联/Ugreen50112 | 根 | 1.00 | 279 | 279 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****办
联系人: 林斐
联系电话: ****645****
传真:
地址: **市**区三江大道185号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区文澜府9栋1-10
附件信息: