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****关于收纳箱/盒/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于收纳箱/盒/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马阳
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:玛燕木﹒阿不力米提:135****8335
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****05520
采购单位预算编码:361008
三、成交信息
成交日期:2026年3月26日
总成交金额(元):2224.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 2224.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 收纳箱/盒/袋 | A | 收纳箱 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 2 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 3 | 彩色卡纸 卡纸 | A | 彩色卡纸 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 4 | A4 切割/雕刻垫板 | A | A4 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
| 5 | 得力 8563 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8563 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 6 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30067 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 7 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 3 | 6.5 | 19.5 | |
| 8 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91697 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 9 | 晨光 91382 剪刀 | 晨光/M G | 91382 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 10 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 36 | 2.0 | 72.0 | |
| 11 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 12 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 370 | 2.0 | 740.0 | |
| 13 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M G | ADM95105 | 10 | 0.5 | 5.0 | |
| 14 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M G | ABS92628 | 5 | 0.9 | 4.5 | |
| 15 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
| 16 | 洁丽雅/grace 0090 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 0090 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: