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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES | 盒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 支 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 晨光 ASG97155 胶棒 | 晨光/M GASG97155 | 支 | 20.00 | 1.9 | 38 |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 7 | 得力 0053 得力0053彩色回形针(蓝色,绿色)(200只/桶) | 得力/deli0053 | 盒 | 5.00 | 6 | 30 |
| 8 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M GADM94520 | 袋 | 50.00 | 10 | 500 |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 11 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm | 包 | 40.00 | 19 | 760 |
| 13 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 得力 5511 档案袋 | 得力/deli5511 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 15 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 个 | 40.00 | 6 | 240 |
| 16 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李东玲
联系电话: 151****0436
传真:
地址: **市金马镇街内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: