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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7549
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小黑板 | 10 | 800.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 2 | 480.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 3 | 锅丝 | 1 | 15.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 4 | 笔记本 | 40 | 240.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 5 | 米字格本 | 50 | 100.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 6 | 水彩笔 | 30 | 240.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 7 | 草酸 | 1 | 95.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 8 | 硒鼓 | 2 | 440.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 9 | 钢笔 | 4 | 432.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 10 | 粉笔 | 1 | 120.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 11 | 洁厕剂 | 1 | 105.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 12 | 毛巾 | 20 | 100.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 13 | 心心相印抽纸 | 1 | 238.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 14 | 软抄本 | 50 | 50.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 15 | 监控电源 | 2 | 90.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 16 | 洗洁精 | 1 | 145.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 17 | 教学工作手册 | 20 | 40.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |