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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9071
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联塑 生料带 | 2 | 380.0 | 联塑/Lesso\生料带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30802 电胶布/电工胶带 | 50 | 200.0 | 得力/deli\30802 | 验收通过 | |
| 3 | 联塑 水箱 | 100 | 14900.0 | 联塑/Lesso\联塑水箱 | 验收通过 | |
| 4 | 联塑 联塑角阀 | 100 | 800.0 | 联塑/Lesso\联塑角阀 | 验收通过 | |
| 5 | 箭牌 马桶下水管 | 100 | 950.0 | 箭牌/ARROW\AE5910 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |