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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********261603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5531 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 240.00 | 1.45 | 348 |
| 2 | 得力 77754 剪刀 | 得力/deli77754 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 6793 中性笔 | 得力/deli6793 | 把 | 720.00 | 2.5 | 1800 |
| 4 | 旗牌 EHP-2 单色** | 旗牌/ShachihataEHP-2 | 个 | 2.00 | 15.9 | 31.8 |
| 5 | 得力 2091 壁纸刀 | 得力/deli2091 | 把 | 30.00 | 8 | 240 |
| 6 | 南孚 LR06 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFULR06 | 节 | 56.00 | 2.8 | 156.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨玉春
联系电话: 135****2888
传真:
地址: ****开发区腾飞南路218号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: