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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6449
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中华牌 101-2B 铅笔 | 30 | 360.0 | 中华牌\101-2B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7536 橡皮 | 405 | 202.5 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 45 | 450.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 4 | 先锋 刀片 | 45 | 225.0 | 先锋\D599 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 胶棒 | 48 | 864.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |