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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********012********2026000606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2809 翻页激光笔 翻页笔(单位:支)黑 | 得力/deli2809, | 支 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 得力 30401 双面胶带 学生文具 12mm*10y(9.1m/卷) 单卷装 | 得力/deli30401, | 卷 | 40.00 | 0.8 | 32 |
| 3 | 得力 30402 双面胶带18mm*10y*80um 1卷装 | 得力/deli30402, | 卷 | 40.00 | 1.8 | 72 |
| 4 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水 可水洗胶棒 DIY手工粘胶 学生文具 12支/盒 | 得力/deli7103, | 支 | 12.00 | 2.3 | 27.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋春兰
联系电话: 147****3669
传真:
地址: ****中心社区海悦现代城旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: