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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NEA81592XX****801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 齐心 B2372 便签本/便条纸/N次贴 | 齐心/ComixB2372 | 包 | 6.00 | 14.5 | 87 |
| 3 | 三木 RB3304 抽杆夹 | 三木/SunwoodRB3304 | 包 | 17.00 | 9.5 | 161.5 |
| 4 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 筒 | 3.00 | 23 | 69 |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 15.00 | 12 | 180 |
| 6 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 7.00 | 12 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛美玉
联系电话: 151****7655
传真:
地址: 金宝秀苑道南100米处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: