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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:依布拉木
项目联系电话:138****9624
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**新**警苑路1号
采购单位联系人和联系方式:赵强:189****7186
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0T72967
采购单位预算编码:122019
三、成交信息
成交日期:2026年3月26日
总成交金额(元):667 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******伊**吉里于****公司楼负一层1号 | 667.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3481凭证包角 单据/收据/凭证包角 (25张/包) | 得力/deli | 3481凭证包角 | 14 | 4.5 | 63.0 | |
| 2 | 得力 BR112 单据/收据/凭证 A4记帐凭证封皮 50套/包 | 得力/deli | BR112 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 3 | 西玛 6533 单据/收据/凭证 会计凭证盒(5个装) | 西玛/simaa | 6533 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli | 77794 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 5 | 得力 7093 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 6 | 晨光 ABS92616 晨光(M G) ABS92616 办公12号订书针订书钉1000枚/盒 单盒装 | 晨光/M G | ABS92616 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: