关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2026年03月26日
摘要信息
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N457********262

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 MG7103 胶水 固体胶 晨光/M GMG7103 50.00 4 200
2 晶森 7035 35mm档案盒 晶森/JINGSEN7035 20.00 4.5 90
3 南孚 5号电池 普通干电池 南孚/NANFU5号电池 20.00 2.3 46
4 得力 0017 订书钉 厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 得力/deli0017 50.00 2 100
5 晨光 ABS916K7 订书机 商务型省力订书器 晨光/M GABS916K7 10.00 17 170
6 得力 5501 文件袋 纽扣袋 文件袋 资料袋 文件套 透明白色 得力/deli5501 50.00 1.8 90
7 南孚 电池/电力配件 7号电池 南孚/NANFU7号 30.00 2.3 69
8 得力 0018 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 得力/deli0018 500.00 1.9 950
9 晨光 ABS92863 晨光混装彩色长尾夹ABS92863 晨光/M GABS92863 15.00 16 240
10 得力/deli 6034 剪刀 得力/deli6034 10.00 4.5 45

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 廖慧

联系电话: 189****3223

传真:

地址: **县苏哈特乡十字路口东南方

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2026-03-26
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