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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N697********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70818-48 水彩笔 | 得力/deli70818-48 | 盒 | 25.00 | 35 | 875 |
| 2 | 尤尼克斯 AXSM 比赛级羽毛球拍 | 尤尼克斯/YONEXAXSM | 副 | 1.00 | 85 | 85 |
| 3 | 得力 24819 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli24819 | 个 | 33.00 | 6 | 198 |
| 4 | 厚秀堂 饮水用具/盛水容器 套碗 | 厚秀堂tw001 | 件 | 8.00 | 65 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木合塔尔汗﹒达列力汗
联系电话: 189****4528
传真: 0906-****821
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: