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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1688B 电子计算器 计算器 | 得力/deli1688B | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
| 2 | 得力 DL-1019 活页替芯 | 得力/deliDL-1019 | 本 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 3 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 螺旋本 活页本 | 得力/deli活页本 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 西玛 牛皮纸封皮 | 西玛/CIMA封皮 | 包 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 7 | 得力 0594 双面胶带 双面胶﹒ | 得力/deli0594 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 8 | 得力 74816 剪刀 | 得力/deli74816 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 9 | 得力 0468 订书钉﹒ | 得力/deli0468 | 盒 | 6.00 | 3.5 | 21 |
| 10 | 得力 8900 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli8900 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 11 | 得力 5925 档案盒﹒ | 得力/deli5925 | 个 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 12 | 得力 16K 账本/账册 | 得力/deli16K | 本 | 2.00 | 32 | 64 |
| 13 | 得力 50*40mm 不干胶标签 标签 | 得力50*40mm | 包 | 4.00 | 12.5 | 50 |
| 14 | 晨光 A3 云彩纸 卡纸﹒ | 晨光/M GA3 | 包 | 2.00 | 58 | 116 |
| 15 | 得力 加厚 文件夹配件 抽杆夹. | 得力/deli加厚 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 16 | 晨光 A4彩色 文件夹配件 抽杆夹﹒ | 晨光/M GA4彩色 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 17 | ﹒ 包装纸 A3纸. | A﹒ | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李亚娟
联系电话: 156****2888
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县**路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: