招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
项目名称
| ****财务处内部控制风险评估采购项目 | 项目编号
**** |
公告开始日期
| 2026-03-26 18:44:48 | 公告截止日期
2026-03-31 20:00:00 |
采购单位
| **** | 付款方式
按照合同约定执行 |
联系人
| 联系电话
|
签约时间要求
| 到货时间要求
|
预算总价
| ¥170000.00 |
发票要求
|
含税要求
|
送货要求
|
安装要求
|
收货地址
|
供应商资质要求
| 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
公告说明
|
采购商品 采购数量 计量单位 所属分类
| ****内部控制风险评估 |
1 |
项 |
其他服务 |
品牌
|
型号
|
预算单价
| ¥ 170000.00 |
技术参数及配置要求
| 1、依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关****学校内部控制建设的指导意见》等相关要求,围绕单位层面(含议事决策机制、内部权力运行、组织架构、财务信息、内部控制信息化建设和使用等方面)和业务层面(预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等方面),对学校经济业务活动中存在的风险进行全面系统识别,评估风险发生的可能性和后果的严重程度,****学校内部控制目标实现的重要风险,并采取对应的风险应对策略。 2、严格依****学校科研项目管理制度等政策规范,聚焦科研领域,以立项-实施-结题-成果转化的全过程管理为脉络,对科研业务各环节潜在风险点开展系统性排查,评估风险发生的可能性和后果的严重程度,确定影响科研内部控制目标实现的重要风险,并采取对应的风险应对策略,最终形成专项风险评估报告,为学校防范科研领域经济活动与业务管理风险、提升科研内控水平提供依据。 3、依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关****学校内部控制建设的指导意见》等相关要求,围绕单位层面(含内部控制组织、关键岗位管理、财务信息编报等方面)和业务层面(预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面),对校医院经济业务活动中存在的风险进行全面系统识别,评估风险发生的可能性和后果的严重程度,****医院内部控制目标实现的重要风险,从制度完善、流程优化、权责明晰、管控强化等维度提出针对性、可操作性的完善建议,为校医院提升内部控制水平、防范经济活动风险提供有效依据。 |
参考链接
|
售后服务
|