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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 酷斯特 加厚双面灰黄色款-单条装 抹布 | 酷斯特加厚双面灰黄色款-单条装 | 块 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 福爱家 F-6621 垃圾桶 | 福爱家F-6621 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 史丹利/STANLEY 2L气压喷 喷瓶/面霜分装瓶 | 史丹利/STANLEY2L气压喷 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 得力 DL8050 钢直尺 | 得力/deliDL8050 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 5 | 得力 33196 宽 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33196 | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
| 6 | 得力 906 得力/deli 906 笔筒 圆形桌面收纳盒办公文具 笔筒/座/插/架 | 得力/deli906 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘盼盼
联系电话: 138****9412
传真:
地址: **市帕米尔路东28院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: