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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****736F****207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 用友 记账凭证皮 | 用友/yonyouDX01036 | 件 | 8.00 | 30 | 240 |
| 2 | 金碟 记账凭证盒 横版 298*22*5 | 金碟297*22*5 | 个 | 150.00 | 9.8 | 1470 |
| 3 | 得力 5532 拉杆夹\抽杆夹 5个/包 | 得力/deli5532 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 得力 5681 塑料文件盒 | 得力/deli5681 | 个 | 28.00 | 10 | 280 |
| 5 | 得力 8555ES 彩色长尾夹 | 得力/deli8555ES | 筒 | 30.00 | 13 | 390 |
| 6 | 得力 9560 加厚型一次性水杯 250ml/50只装 | 得力/deli纸杯 | 包 | 6.00 | 13.5 | 81 |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli档案盒 | 个 | 44.00 | 17 | 748 |
| 8 | 得力 8592推夹器/补充夹 | 得力/deli8592 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 9 | 得力 8552ES 彩色长尾夹 | 得力/deli8552ES | 个 | 9.00 | 25 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系电话: ****5806
地址: **街140号
2、供应商名称: ****
联系电话: 155****8321
地址: **省**市**区**省**市**区奥林匹克电子城**2537-2号
附件信息: