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****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吾尔亚提
项目联系电话:182****6059
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**英塔木镇喀拉苏村**大街13巷4号
采购单位联系人和联系方式:吾尔亚提:182****6059
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****35108
采购单位预算编码:****211
三、成交信息
成交日期:2026年3月26日
总成交金额(元):7059 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******伊**吉里于孜镇吉里于孜大街33号 | 7059.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他 账本/账册 | 其他家 | 其他 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 2 | 其他 账本/账册 | 其他家 | 其他 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 3 | 得力 VA150 橡皮擦 | 得力/deli | VA150 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 4 | 晨光 ASC99308 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99308 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 5 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 6 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 7 | 六品堂 镇尺 文房四宝 | 六品堂 | 镇尺 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 8 | 得力 3880 打孔机 | 得力/deli | 3880 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 绿富美 过塑膜 气泡膜 | 绿富美 | 过塑膜 | 10 | 90.0 | 900.0 | |
| 10 | 理光 3443 其它油墨 | 理光/RICOH | 3443 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92616 订书钉 起钉器 | 晨光/M G | ABS92616 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
| 12 | 得力 73944 素描/素写本 | 得力/deli | 73944 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 13 | 得力 33417 美工刀 | 得力/deli | 33417 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 14 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 15 | 得力 0594 双面胶带 | 得力/deli | 0594 | 288 | 2.0 | 576.0 | |
| 16 | 得力 2164 双面胶带 | 得力/deli | 2164 | 384 | 1.0 | 384.0 | |
| 17 | 益视 备课本 课业本/教学用本 教案本/教案本 | 益视 | 备课本 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
| 18 | 得力 5240 文件夹 | 得力/deli | 5240 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 19 | 得力 3817 塑封膜 | 得力/deli | 3817 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
| 20 | 得力 33225 中性笔 | 得力/deli | 33225 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 21 | 得力(deli)双面胶 | 得力/deli | 30403 | 192 | 3.0 | 576.0 | |
| 22 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua | 118 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 23 | 爱国者 U200-32G U盘 | 爱国者/aigo | U200 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 24 | 画木板 | 无品牌 | 30x30 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: