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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABT98437 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98437 | 个 | 7.00 | 11 | 77 |
| 2 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M GAWG97048 | 瓶 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 3 | 卡西欧 DS-2B 电子计算器 | 卡西欧/CasioDS-2B | 个 | 5.00 | 95 | 475 |
| 4 | 晨光 ASC99398 图钉/工字钉 | 晨光/M GASC99398 | 盒 | 12.00 | 16 | 192 |
| 5 | 齐心 C330 文件袋 | 齐心/ComixC330 | 个 | 500.00 | 1 | 500 |
| 6 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 7 | 得力 2057 银色 美工刀 | 得力/deli2057 银色 | 个 | 8.00 | 14 | 112 |
| 8 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 10.00 | 14.8 | 148 |
| 9 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 得力/deli9532 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 10 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 11 | 齐心 NF40AK 资料册 | 齐心/ComixNF40AK | 个 | 13.00 | 12 | 156 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张晓红
联系电话: 150****2566
传真:
地址: **市**路1122号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: