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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****305XU****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A724 板夹/拉杆夹 | 齐心/ComixA724 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 三木 8145 订书机 | 三木/Sunwood8145 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 根 | 16.00 | 2.8 | 44.8 |
| 4 | 晨光 AXP963CQ 橡皮 | 晨光/M GAXP963CQ | 个 | 30.00 | 0.5 | 15 |
| 5 | 得力 58163 铅笔 | 得力/deli58163 | 件 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 得力 2084 美工刀 | 得力/deli2084 | 件 | 4.00 | 3.5 | 14 |
| 7 | 得力 25601 便签本/便条纸/N次贴/口取纸/标签 | 得力/deli25601 | 袋 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 8 | 得力 18 别针/回形针/大头针 | 得力/deli18 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 9 | 得力 NO.0018 图钉/工字钉 | 得力/deliNO.0018 | 盒 | 8.00 | 4 | 32 |
| 10 | 齐心 B2717 剪刀 | 齐心/ComixB2717 | 把 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 11 | 晨光 Q7(0.7mm) 中性笔/直液 | 晨光/M GQ7(0.7mm) | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 12 | 南孚 LR20-1B\1.5V 普通干电池 | 南孚/NANFULR20-1B\1.5V | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
| 13 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0021 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 14 | 得力 TA301PRO 订书机 | 得力/deliTA301PRO | 个 | 7.00 | 20 | 140 |
| 15 | 齐心 MJ1810-10 双面胶带 胶带 | 齐心/ComixMJ1810-10 | 卷 | 20.00 | 4 | 80 |
| 16 | 公牛 GNV-U1206 接线板 | 公牛/BULLGNV-U1206 | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王亮
联系电话: 138****2567
传真:
地址: 建设街繁荣路32号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: