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本中心于3月18日至3月26日进行2025年度内部控制管理情况审计评价服务项目第二次采购工作。截至2026年3月26日9:00点共收到4家单位的报价文件和相关资质材料。我单位于2026年3月26日9:00****小组对该项目进行了内部评审,共有7家供应商报名,其中4家供应商上传报价文件及密码,经评审4家供应商符合要求,现就本次内部评审采购的结果公告如下:
一、项目名称:2025年度内部控制管理情况审计评价服务
二、采购项目的简要说明
拟通过内部评审采****事务所对****本级及所属5****中心2025年度内部控制制度的建立健全情况及运行有效性情况进行审计评价,并出具评价报告(要求分别出具6个中心独立的评价报告及**公路系统总体的评价报告)。
三、预算金额:大写:玖万元整(¥90000元)
四、成交信息
(一)拟成交供应商:****
(二)拟成交金额:大写:捌万捌仟伍佰元整(¥88500.00元)。
五、公告期限:2026年3月27日至2026年3月28日
六、联系事项
联系人及电话:陈工;0775-****951
地址:**市**区人民东路东202号
监督部门:****纪检监察室
地址:**市**区人民东路东202号
联系电话:0775-****953
七、其他
如对本次采购结果有异议的,请于公告发布之日起1个工作日内以书面形式向本单位提出质疑,逾期将不再受理。