****关于开展第二轮专项督查工作聘请外审机构项目,项目已具备采购条件,凡符合相应要求的企业均可参加投标。
1、项目名称:****关于开展第二轮专项督查工作聘请外审机构项目
2、项目编号:****
3、项目地点:****
4、项目预算:97,000元
5、采购需求:
(一)资质与信誉
具备独立法人资格,持有有效****事务所执业证书。经营活动严格遵循法律规范,无任何违规受罚记录,在医疗行业及公立机构审计领域拥有卓越的口碑和声誉。
(二)专业能力
1.团队专业素养
团队成员均需具备深厚的审计专业知识,熟悉医疗行业政策法规(如《医疗机构管理条例》、《医保基金使用监管条例》)。
2.团队服务范围
(1****办公室
政治功能发挥:督查贯彻落实党中央重大决策部署、上级党委决议决定和院党委工作安排的传达学习、部署推动、督办问效情况。落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制的情况;党内政治生活制度(如民主生活会、组织生活会、“三会一课”等)执行的质量与规范性。
组织人事纪律:督查做好干部选拔任用工作的程序合规性、纪实材料的完整性与规范性;党员干部因私出国(境)管理、领导干部个人有关事项报告核查的严肃性。
内部规范管理:督查“三重一大”决策事项的议题管理、程序执行、会议纪要;党委文件、印章、机要文件的管理与使用安全;部门内部廉洁风险防控措施建设情况。
其他需要督查的事项。
(2****办公室
行政决策与执行:督查院长办公会议事规则执行情况,决策事项的督办落实机制与闭环管理效果;推动医院年度重点工作、院长批示交办事项落实的力度与时效。
权力运行规范:督查医院行政印章、法人印章等的使用审批、登记管理制度执行情况;行政公文流转、档案(特别是重大事项档案)管理的规范性与安全性。
其他需要督查的事项。
(3)医保科
医保基**全防线:督查落实自治区、**市医保基金监管政策要求,建立并执行院内医保基金使用全流程审核、监控、预警机制的情况;重点检查对分解住院、挂床住院、重复收费、超标准收费、串换项目、冒名就医等违规行为的主动筛查、干预和处理记录。
政策执行与内部管理:督查医保支付方式改革(如DIP/DRG)政策在院内的培训、对接与落实情况;医保结算数据的准确性、及时性及与临床科室的反馈沟通机制;科室内部岗位职责划分、权限设置及相互制衡情况,排查“一人通办”风险。
行风与廉洁建设:督查防范医护人员内外勾结欺诈骗保行为的措施;职能部门工作人员在办理医保审批、结算等业务中是否存在吃拿卡要、故意刁难等不正之风。
其他需要督查的事项。
(4)信息科
项目建设廉洁风险:督查信息化项目(含硬件采购、软件开发和运维服务)的立项论证、招标采购、合同签订、验收付款等环节的合规性;重点关注是否存在规避招标、围标串标、违规转包分包、验收流于形式等问题。
数据安全与系统权限:督查落实《数据安全法》《个人信息保护法》等法规,保障医疗数据安全和患者隐私的制度措施;核心信息系统(HIS, LIS, PACS等)的账号权限分级审批、动态管理及操作日志审计情况;数据备份、恢复与防泄露方案的完备性与有效性。
运维服务规范:督查对外包服务商的管理与考核是否严格规范;是否存在服务商人员权限过大、接触敏感数据范围过宽等安全隐患。
其他需要督查的事项。
(5)工会
经费管理使用合规性:督查工会经费的收缴、管理、使用是否严格执行《****工会经费收支管理实施办法》及**市相关规定;重点检查经费开支范围和标准、审批报销手续、现金管理、预算执行情况。
物资采购与发放规范:督查职工集体福利、节日慰问品、困难职工帮扶物资的采购是否履行市场调研、比选或询价程序;发放对象、标准、数量是否明确,签领手续是否齐全,是否存在虚报冒领、挪用侵占风险。
其他需要督查的事项。
(6)科研科
项目管理与科研诚信:督查纵向、横向科研项目从申报、评审、立项、中期检查到结题验收的全过程管理是否规范、透明;科研诚信体系建设情况,对学术不端行为的预防、调查与处理机制。
经费监管与使用效益:督查落实国家、自治区科研经费“放管服”政策情况;重点核查科研经费预算编制的科学性、支出报销的合规性(尤其是设备费、测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等),以及外协经费转拨的规范性;关注是否存在虚构项目、虚列支出、套取挪用科研经费问题。
资产管理:科研用仪器设备、试剂的采购、使用、共享管理是否规范。
其他需要督查的事项。
(7****管理部
绩效考核与分配公平:督查医院绩效考核方案、薪酬分配方案的制定是否经过充分论证和民主程序,依据是否科学合理;考核数据的采集、核算过程是否准确、透明;督查是否存在违规设立或发放津贴补贴、绩效分配不公等问题。
成本管控与效益分析:督查医院及各科室成本核算的准确性、及时性,成本管控措施的有效性;参与物资、服务采购需求论证与价格审核的独立性与专业性。
流程优化与内部控制:督查主导的业务流程优化项目是否经过风险评估和效益论证;在优化过程中是否注重完善内部控制、堵塞管理漏洞;部门自身在参与**配置、经济合同审签等环节的廉洁风险防控情况。
其他需要督查的事项。
(8****办公室、基建科开展“回头看”事项。
3.团队成果交付
提交书面审计报告、风险清单及整改建议,并提供至少1次现场汇报及培训服务。
(三)行业经验
1.****医院或其他相关机构服务的经验,在权力运行规范、医保基金、经费监管与使用效益等领域有专项审计经验者优先;
2.熟悉医院工作流程及医疗行业廉洁风险点。
(四)服务质量与效率
接到医院审计需求通知后迅速响应,提供完整项目计划书,明确时间节点、交付成果及质量控制流程。服务过程中注重细节,所提供的审计意见不仅符合法律规定,****医院的实际运营情况、社会影响等因素,具有高度的可行性和可操作性。
(五)团队规模与稳定性
1.团队规模
在本地设有常驻分支机构,拥有足够数量的会计及专业辅助人员。
2.稳定性
核心团队**时间较长,人员流动率低,确保服务的连贯性和稳定性。
(六)创新与应变能力
1.创新思维
能够结合医疗行业的创新发展趋势,提供相应的审计方案,提升数据溯源及风险预警能力。
2.应变能力
针对突发政策调整或舆情事件,具备快速调整审计重点、优化流程的能力。
6、供应商的资格要求:
(1)审查供应商****事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
(2)审查“参加本采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录”供应商书面声明函;
(3)到提交投标文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。标书代写
(4)本项目不接受联合体投标。
7、报名方式:
(1)线上报名请先致电,
邮箱:****@qq.com
(2)线下报名;
(3)评审文件获取:http://110.****.182:9999
8、报名时间:2026年3月27日至2026年3月31日工作日上午8:00-11:45,下午14:30-17:15前(请在规定时间工作日内报名,逾期不受理)
9、报名地点:****学院****医院招标采购科(皮肤科西侧)
10、联系电话:0472-****674 联系人: 李凯乐