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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1257
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 桌面置物架便签盒/座网格多功能铁艺收纳盒(****022) | 25 | 620.0 | 得力/deli\016 | 验收通过 | |
| 2 | 科美特 黑色平口垃圾袋编织布/袋90*110黑袋子黑色塑料袋(****214) | 600 | 420.0 | 科美特\90*110平口 | 验收通过 | |
| 3 | 长河 灰斗簸箕垃圾铲(****809) | 10 | 180.0 | 长河\0010 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 卷纸擦手纸卫生纸(****970) | 15 | 315.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\010 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT15130抽纸擦手纸心相印整箱装(****0845) | 1 | 156.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 手帕纸 FT18090 抽纸6提/件(****3225) | 1 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池收纳盒5号7号电池(****095) | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号/5号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |