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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1147
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 1得力 3345 日记本 PU/PVC笔记本 会议记录本 记事本 16K 10本装1 | 2 | 380.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 2 | 老管家 地板清洁剂 柠檬清香型 瓷砖清洁剂拖地专用液厕所木地板清洗强力去污抛光杀菌 | 20 | 320.0 | 老管家\地板清洁剂 柠檬清香型 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |