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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 齐心 B3056 订书钉 | 齐心/ComixB3056 | 盒 | 8.00 | 5 | 40 |
| 3 | 得力 7091 胶棒 | 得力/deli7091 | 支 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 15.00 | 22 | 330 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 得力 6440 各类尺/三角板 | 得力/deli6440 | 套 | 9.00 | 25 | 225 |
| 7 | 得力 7838 板擦 | 得力/deli7838 | 块 | 50.00 | 3 | 150 |
| 8 | 得力 DL5043 胶棒 | 得力/deliDL5043 | 袋 | 10.00 | 10 | 100 |
| 9 | 得力 5694 档案盒 得力(deli)10只80mmA4牛皮纸档案盒文件盒 文件资料收纳盒 | 得力/deli5694 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 齐心 C4502 笔记本 | 齐心/ComixC4502 | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 11 | 晨光 ADG981E2 电子计算器 | 晨光/M GADG981E2 | 台 | 8.00 | 18 | 144 |
| 12 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 18.00 | 10 | 180 |
| 13 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 14 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 瓶 | 2.00 | 10 | 20 |
| 15 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 16 | 得力 7996 记事本 | 得力/deli7996 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋春亮
联系电话: 158****8776
传真:
地址: **市那木斯蒙古族乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: