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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 伽嗒 帆布袋 文件袋 | 伽嗒帆布袋 | 包 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 2 | 晨光 APY0NN85 学生用笔记本 | 晨光/M GAPY0NN85 | 套 | 100.00 | 26.5 | 2650 |
| 3 | 跳绳 | 无品牌竹节跳绳 | 根 | 100.00 | 19 | 1900 |
| 4 | 得力 70855 文具盒 | 得力/deli70855 | 个 | 100.00 | 16.8 | 1680 |
| 5 | 得力 70802-12 得力/deli 70802-12色三角杆马克笔(混)(盒) | 得力/deli70802-12 | 盒 | 100.00 | 19.7 | 1970 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张敏
联系电话: ****931****
传真:
地址: ****中心 430
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市****商贸城
附件信息: