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一、 *采购人名称: ****六九一台
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2102
五、 *验收单位: ****六九一台
六、 *验收日期: 2026年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 塑料一次性杯子 透明食品级加厚 240ml*100只装中号 | 5 | 42.5 | 妙洁/magic\240ml*100只装 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 泡沫丰富滋润保湿健康抑菌99.9% | 5 | 84.5 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP138 B5商务会议记录本薄笔记本子 办公开会记事本会议纪要记录册 黑色 | 4 | 96.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27035 10只35mmA4加厚PP粘扣文件盒/档案盒 试卷收纳 | 2 | 105.6 | 得力/deli\27035 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |