2025年度财务收支内部审计、内控评价及风险评估服务项目

发布时间: 2026年03月27日
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项目名称 2025年度财务收支内部审计、内控评价及风险评估服务项目 项目编码 ****
单位 ****区委政策研究室 发布时间 2026-03-27
项目负责人 苏东 项目标的(万元) 580.00
预计服务金额(元) 16,000.00 提供服务的机构数量 1
服务开始时间 2026-04-06 服务结束时间 2026-05-31
竞投结束时间 2026-03-31 开标时间加急标书代写 2026-04-02
选取方式 项目竞投 所需服务事项 内部控制审计 专项审计 财务风险评估
项目要求 满足所有服务事项
服务内容 (一)对单位、工会当前面临的内部控制风险进行评估,形成相应评估结果。 (二)对2025年度单位、工会内部控制制度建立、执行情况进行评价,形成相应评价结果(按照最新的评价办法实施,细化评价指标)。 (三)对2025年度单位、工会财务收支情况开展内部审计,形成相应内部审计报告。 (四)协助制定内部会计监督制度。
所需服务机构类型 ****事务所
要求说明 总分100分,方式为综合评分法,最高得分者确定为供应商。 1.报价(40分)。以满足项目竞投相关要求且价格最低的响应报价为评审基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:响应报价得分=(评审基准价/响应报价)×分值。 2.业务经验(20分)。近三年来承接过3****行政事业单位)审计项目(提供合同复印件)。 3.人员实力(20分)。拟派项目人员3人以上,其中,具有注册会计师资格至少1人,具有中级会计师或以上职称至少1人。 4.审计服务方案(20分)。供应商针对本项目提出的具体服务方案。
投标资料清单说明 1.营业执照、行政主管部门颁发的有效《****事务所执业证书》、法定代表人(负责人)授权书原件、法定代表人和授权代表身份证复印件。 2.相关业绩证明材料(服务合同)。 3.审计服务方案。 4.竞投文件页数40页以内,所有上传资料需加盖公章。
备注 单位驻地**区
竞投的服务机构
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
*****(确认选取前仅业主可见) 范** 139****7598
招标进度跟踪
2026-03-27
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2025年度财务收支内部审计、内控评价及风险评估服务项目
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