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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95181 A4书写板夹 | 晨光/M GADM95181, | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 0013 订书钉 23/13 | 得力/deli0013, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 得力 24829 A4奖状芯(50张/本) | 得力/deli24829, | 本 | 8.00 | 10 | 80 |
| 4 | 晨光 AWP30804 2B铅笔 | 晨光/M GAWP30804, | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 7 | 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 8 | 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 向华
联系电话: 158****6618
传真:
地址: **市观清路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: