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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026000408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g, | 瓶 | 18.00 | 13 | 234 |
| 2 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 得力 JD400 透明胶带 | 得力/deliJD400, | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100, | 个 | 110.00 | 0.8 | 88 |
| 5 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-064G-Z46, | 个 | 4.00 | 68 | 272 |
| 6 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12, | 支 | 5.00 | 42 | 210 |
| 7 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 支 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李红静
联系电话: 0859-****312
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: