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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0104
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订线材 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3488 | 验收通过 | |
| 2 | 酒店毛巾浴巾 | 4 | 360.0 | 无品牌\1.2*2.0 | 验收通过 | |
| 3 | 平板皱纹卫生纸约6斤 平板卫生纸 | 20 | 960.0 | 无品牌\平板皱纹卫生纸约6斤 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟300g/瓶 洗手液 | 96 | 1584.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟300g/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 洁云 156304 卫生间专用擦手纸 | 10 | 1200.0 | 洁云\156304 | 验收通过 | |
| 6 | 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 | 10 | 35.0 | 雕牌\青柠飘香透明皂 252g | 验收通过 | |
| 7 | 惠寻 簸箕 | 10 | 180.0 | 惠寻\100****94965 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |