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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026000413
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 A1塑杯 | 富强A1, | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| 3 | 美家生活 ZH104平板拖把 | 美家生活/HOME MAIDZH104, | 把 | 1.00 | 68 | 68 |
| 4 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12, | 盒 | 1.00 | 42 | 42 |
| 5 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 宝克/BaokePC-1048, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李红静
联系电话: 0859-****312
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: