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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2026001016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018, | 盒 | 2.00 | 19.5 | 39 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 板 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 4 | 得力 5925 10只50mm纯浆250g牛皮纸档案盒 | 得力/deli5925, | 包 | 100.00 | 35 | 3500 |
| 5 | 广博 ZX9009G 0.5mm 商务中性笔 黑色12支装 | 广博/GuangboZX9009G, | 盒 | 4.00 | 9.5 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 文玲
联系电话: 181****0919
传真:
地址: **省**市**区遵南大道517号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: