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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3686X****1405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864ES 印油/印泥/** ** | 得力/deli9864ES | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 得力 9270 书立/阅读架 书立 | 得力/deli9270 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 富得快 F100AK 资料册 | 富得快/FUDEKUAIF100AK | 个 | 5.00 | 16.8 | 84 |
| 4 | 得力 3306 黑皮笔记本(会议记录本)PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 得力 8561 燕尾夹大号票夹/长尾夹 | 得力/deli8561 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 大卫 1604 扫把簸箕 | 大卫1604 | 套 | 2.00 | 38 | 76 |
| 7 | 大卫 D10 水拖 拖把 | 大卫D10 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马佩珍
联系电话: 180****9622
传真:
地址: ****政府机关28号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: