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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262643
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 100****11533 物流箱/保鲜盒 | 得力/deli100****11533 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 沁园 净水/饮水机配件耗材/滤芯 | 沁园/TRULIVA滤芯 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 3 | 美厨 厨房用品 厨房家电配件/锅铲勺 | 美厨厨房用品 | 副 | 1.00 | 32 | 32 |
| 4 | ** ****474 玻璃清洁器及配件 蒸垫 | ******474 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 5 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球 | 件 | 12.00 | 5 | 60 |
| 6 | 茶花 扫把簸箕 | 茶花茶花扫把套装 | 个 | 36.00 | 25 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府)
联系电话: 186****0554
传真:
地址: 二工镇六户地村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: