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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261821
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 黄河 9559-1 铅笔原木六角杆HB铅笔10支1把 | 黄河9559-1 | 支 | 7.00 | 11 | 77 |
| 2 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli5505 | 个 | 66.00 | 1 | 66 |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 12.00 | 3 | 36 |
| 5 | 晨光 K35 中性笔晨光K35按动中性笔签字笔水性笔按动子弹头经典办公笔笔0.5mm 12支黑色 K35 / | 晨光/M Gk35 | 件 | 7.00 | 25.4 | 177.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宇阳
联系电话: 199****2330
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: