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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********990********2026000005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维达 V2182 抽纸擦手纸 商务超韧3层150抽 | 维达/VindaV2182, | 提 | 90.00 | 16 | 1440 |
| 2 | 贵鑫 500ml消毒酒精 多用途清洁剂 75% 30瓶/箱 | 贵鑫500ml消毒酒精, | 箱 | 4.00 | 6.8 | 27.2 |
| 3 | 蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 亮白增艳洗衣液 | 蓝月亮/Blue moon薰衣草3kg/瓶, | 瓶 | 20.00 | 45 | 900 |
| 4 | 五月花 KLM-S102 扫把套装 | 五月花KLM-S102, | 把 | 10.00 | 36.5 | 365 |
| 5 | 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 3.00 | 5.5 | 16.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 焦老师
联系电话: 139****3330
传真:
地址: **省**市**区箭道街70号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: