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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 沱雨 13-65-25 消防水带、消防管带头 | 沱雨13-65-25 | 个 | 5.00 | 185 | 925 |
| 2 | 好太太 旋转拖把、海绵拖把 | 好太太海绵拖把 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 3 | 雅高蓝色尘推 平板拖把、排拖 | 雅高雅高蓝色尘推 | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 太太乐 TS101 扫把、扫把簸箕 | 太太乐TS101 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | LYNN LN 35987 抹布 | LYNNLN 35987 | 条 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 安赛瑞 711703 芨芨草大扫把 扫把 | 安赛瑞711703 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 雕牌 2.438KG 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌2.438KG | 袋 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 155****8050
传真:
地址: **县**镇新成路民政综合大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: