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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0539
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 广辉阳光 YG-SNX01 收纳箱 | 17 | 1105.0 | 广辉阳光\YG-SNX01 | 验收通过 | |
| 2 | LEDt8灯管 | 20 | 360.0 | 无品牌\ledt8灯管 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3724 光驱/刻录/DVD | 12 | 1020.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 5 | 天卓 TG3119 中性笔 | 720 | 576.0 | 天卓/TIZO\TG3119 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0013 别针/回形针/大头针 | 50 | 50.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 7 | 鳄鱼微笑 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 鳄鱼微笑/EYWX\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 CC1200-02 抽纸 | 320 | 1520.0 | 得力/deli\CC1200-02 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 WP3180-01 卷筒纸 | 192 | 1516.8 | 得力/deli\WP3180-01 | 验收通过 | |
| 11 | 7302 胶水 | 5 | 140.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 50.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18500 普通干电池 | 48 | 96.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 75.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5682 档案盒 | 24 | 156.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |