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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0870
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 4 | 60.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTX-32G U盘 | 4 | 272.0 | 金士顿/Kingston\DTX-32G | 验收通过 | |
| 3 | PVC防滑地垫 PVC网格垫子 地垫 | 4 | 120.0 | 无品牌\PVC防滑地垫 | 验收通过 | |
| 4 | 雷柏 X1800PRO 无线键盘鼠标套装 | 2 | 216.0 | 雷柏/Rapoo\X1800PRO | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9560 纸杯 | 40 | 480.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 丝圈垫 出入**丝圈脚垫 红色出入**垫 迎宾垫地垫 | 2 | 190.0 | 安赛瑞\地垫 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0037 别针/回形针/大头针银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 | 9 | 36.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 8 | 扫把组合套装 扫把簸箕套装扫地 笤帚不锈钢杆扫地卫生间扫帚 | 5 | 125.0 | 无品牌\扫把组合套装 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |