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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1P76130Y****2830
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 得力/deli7283 | 瓶 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNISDVD+R | 包 | 3.00 | 90 | 270 |
| 3 | 500g 洁厕剂 | A500g | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 4 | 得力 A4 厚款白色 卡纸 | 得力/deliA4 | 件 | 5.00 | 190 | 950 |
| 5 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 得力 33966 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli33966 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 7 | 得力/deli 30325普透封箱胶带60mm*100y | 得力/deli30325 | 件 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄萍
联系电话: 186****0120
传真:
地址: **市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: