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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWP30804 2B六角木杆铅笔 10支/盒 | 晨光/M GAWP30804, | 盒 | 2.00 | 11.5 | 23 |
| 2 | 得力 5603 档案盒 55mm 1只 | 得力/deli5603, | 只 | 3.00 | 14 | 42 |
| 3 | 晨光 k35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 博文 550 软皮笔记本 150页 黑色 单个装 | 博文/bowen550, | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 19208 纸杯 250ml杯子 水杯 100只 | 得力/deli19208, | 包 | 10.00 | 22.8 | 228 |
| 6 | 心相印 DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200, | 提 | 24.00 | 16 | 384 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张朴玲
联系电话: 186****8277
传真:
地址: **省**市关岭布依族苗族自****服务中心1楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: