合肥市蜀山区医疗保障局关于加湿器的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年03月29日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0962

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年3月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 飞科 FH9211 空气加湿器 2L 2 198.0 飞科/FLYCO\FH9211 验收通过
2 得力 8556ES 15mm彩色长尾夹 票夹 60只/筒 4 36.0 得力/deli\8556ES 验收通过
3 齐心 B3633 票夹/长尾夹 32mm 24只/筒 4 39.2 齐心/Comix\B3633 验收通过
4 得力 30402 18mmx10y 棉纸双面胶带 10 15.0 得力/deli\30402 验收通过
5 齐心 B3635 19mm 票夹/长尾夹 40只/筒 4 30.0 齐心/Comix\B3635 验收通过
6 得力 7102 21g固体胶 胶棒 1 14.4 得力/deli\7102 验收通过
7 清风 70G A4 打印纸 复印纸 500张/包 3 555.0 清风/qingfeng\70G A4 验收通过
8 芯片章. 1 198.0 无品牌\芯片章 验收通过
9 得力 6220 20cm直尺 尺子 1 1.5 得力/deli\6220 验收通过
10 妙洁 MDCA50 270ml一次性纸杯 杯子 50只装 16 232.0 妙洁/magic\MDCA50 验收通过
11 得力 1654 桌面计算器 1 35.5 得力/deli\1654 验收通过
12 晨光 ABS92741 25mm彩色长尾夹 票据夹 (48只/筒) 4 50.0 晨光/M G\ABS92741 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 徐瑞宏





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2026-03-29
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