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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6291
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7537 学生橡皮擦2B 考试绘图美术 学生用品 白色大号 30块 | 1 | 22.9 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 10只75mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒资料盒凭证文件收纳盒财会用品27037 蓝色 | 4 | 396.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 10只55mmA4粘扣档案盒塑料文件盒 文件收纳资料盒 办公用品 升级背条孔槽 27036 蓝色 | 6 | 414.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |