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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6673J****803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 谨锐 抽纸 擦拭纸 | 谨锐擦拭纸 | 包 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | LZN 三联白色 收纳架 | LZN三联白色 | 个 | 7.00 | 17 | 119 |
| 3 | 漫德莱 拖把老式 水拖 宽拖把 | 漫德莱拖把老式 | 把 | 12.00 | 18 | 216 |
| 4 | 茶花 2897 收纳箱/盒/袋 塑料袋 | 茶花2897 | 袋 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 图荪托合提﹒凯尤穆
联系电话: 166****0444
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: