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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LL610 保温杯 | 得力/deliLL610 | 个 | 29.00 | 78 | 2262 |
| 2 | 海飞丝 丝质柔滑 700ml 头发清洁 | 海飞丝/Head Shoulders丝质柔滑 700ml | 瓶 | 19.00 | 55 | 1045 |
| 3 | 洗衣液/洗衣粉 | 无品牌无型号 | 桶 | 9.00 | 35 | 315 |
| 4 | 黑人 双重薄荷牙膏225G 牙膏 | 黑人/DARLIE双重薄荷牙膏225G | 支 | 29.00 | 15 | 435 |
| 5 | 蓝月亮 洗衣液 3kg*4瓶/件 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon洗衣液 3kg*4瓶/件 | 瓶 | 10.00 | 42 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾博
联系电话: ****999****
传真:
地址: **市**区**街育才街13号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市安******E区105-106号
附件信息: