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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安格耐特 FH901 羽毛球拍 | 安格耐特/AgniteFH901 | 副 | 3.00 | 75 | 225 |
| 2 | 得力 0426 订书机 | 得力/deli0426 | 只 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 对 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 对 | 30.00 | 6 | 180 |
| 5 | 佳茉 不干胶标签 | 佳茉无型号 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 书法用纸毛毡垫 | 无品牌无型号 | 张 | 60.00 | 10 | 600 |
| 7 | 狂神 8515 排球 | 狂神8515 | 个 | 1.00 | 47 | 47 |
| 8 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 128G | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 9 | 斯图 课业本/教学用本 | 斯图备课本 | 本 | 160.00 | 6 | 960 |
| 10 | LZN 课业本/教学用本 | LZNTKB01 | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 11 | 狂神 KS0322 跳绳 | 狂神KS0322 | 根 | 1.00 | 14 | 14 |
| 12 | 狂神 篮球 | 狂神8601 | 件 | 2.00 | 126 | 252 |
| 13 | 得力 乒乓球拍 | 得力/deliF2350 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 14 | 舜江 数理化教学器材 | 舜江舜江SJ-CLJ | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 15 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli7092 | 支 | 1.00 | 3 | 3 |
| 16 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 17 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 18 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 24.00 | 3.5 | 84 |
| 19 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵军华
联系电话: ****766****
传真:
地址: ****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县巴山镇青年路(1#楼)
附件信息: